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生成日期   2018-09-12 公开日期   2018-09-12
体裁分类   主题分类  
发布机构   文  号  
索 引 号  007300006/2018-100509
清远市文化市场综合执法大队2017年部门决算公开
来源: 市文化广电新闻出版局  发布时间:2018-09-12

清远市文化市场综合执法大队

2017年部门决算公开

目       录

第一部分   清远市文化市场综合执法大队概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   清远市文化市场综合执法大队2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   清远市文化市场综合执法大队2017年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   清远市文化市场综合执法大队概况

(一)部门主要职责

清远市文化市场综合执法机构是清远市文化广电新闻出版局的直属行政执法机构。主要职责要职能:一是查处演出和娱乐、网吧和互联网上网服务、电子游戏、美术品销售、文物经营等活动中的违法行为;二是查处违法安装和设置卫星电视节目和走私盗版影片放映行为;三是查处图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版、网络出版、计算机软件等方面的违法违规出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动,查处盗版行为;四是承担“扫黄”“打非”有关工作任务;五是承担法律、法规规定的其他相关的行政处罚、行政强制及监督检查等。

(二)机构设置

本部门无下属单位,决算为大队本级决算。大队内2个职能科室,分别是综合科和执法科。市文化市场综合执法大队行政执法专项编制共13名,后勤服务编制3名,其中大队长(副处级)1名,副大队长(正科级)2名,科长(副科级)2名。截止2017年12月31日,在职人员14人(含3名后勤服务人员),退休人员1人。

第二部分   清远市文化市场综合执法大队2017年部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:清远市文化市场综合执法大队  

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

301.04

一、一般公共服务支出

14

5 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

6.32 

七、文化体育与传媒支出

19

251.82

 ……

7

 

八、社会保障和就业支出

20

9.02

 

8

 

九、医疗卫生与计划生育支出

21

4.05 

十九、住房保障支出

22

23.52

本年收入合计

9

307.36 

本年支出合计

23

288.41

用事业基金弥补收支差额

10

 

结余分配

24

 

年初结转和结余

11

0 

 年末结转和结余

25

 18.95

 

12

 

 

26

 

总计

13

307.36 

总计

27

 307.36

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明:

(1)本表中数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3)收入总计数应等于支出总计数。

(4)此表没有发生数据的,在合计和总计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门: 清远市文化市场综合执法大队 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

307.36

301.04

6.32

207

文化体育与传媒支出

270.77

264.50

6.32

20701

文化

270.77

264.50

6.32

2070101

行政运行

245.77

239.45

6.32

2070112

文化市场管理

25

25

208

社会保障和就业支出

9.02

9.02

20805

行政事业单位离退休

9.02

9.02

2080501

归口管理的行政单位离退休

5.18

5.18

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.71

3.71

2080599

其他行政事业单位离退休支出

0.13

0.13

210

医疗卫生与计划生育支出

4.05

4.05

21011

行政事业单位医疗

4.05

4.05

2100501

行政单位医疗

4.05

4.05

221

住房保障支出

23.52

23.52

22102

住房改革支出

23.52

23.52

2210201

住房公积金

23.52

23.52

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。

(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决03表)。

支出决算表

                                                                      公开03表

部门:清远市文化市场综合执法大队                          单位:万元                                    

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

288.41

263.41

25

207

文化体育与传媒支出

251.82

226.82

25

20701

文化

251.82

226.82

25

2070101

行政运行

226.82

226.82

2070112

文化市场管理

25

208

社会保障和就业支出

9.02

9.02

20805

行政事业单位离退休

9.02

9.02

2080501

归口管理的行政单位离退休

5.18

5.18

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.71

3.71

2080599

其他行政事业单位离退休支出

0.13

0.13

210

医疗卫生与计划生育支出

4.05

4.05

21011

行政事业单位医疗

4.05

4.05

2100501

行政单位医疗

4.05

4.05

221

住房保障支出

23.52

23.52

22102

住房改革支出

23.52

23.52

2210201

住房公积金

23.52

23.52

……

……

注:本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)1栏=(2+3+4+5+6)栏。

(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决04表)。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:  清远市文化市场综合执法大队                  单位:万元                                                 

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

301.04

一、一般公共服务支出

15

5 

5 

0 

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

七、文化体育与传媒支出

17

245.50

245.50

 

 

4

八、社会保障和就业支出

18

9.02

9.02

 

 

5

九、医疗卫生与计划生育支出

19

4.05

4.05

 

 

6

......

20

 

 

7

十九、住房保障支出

21

23.52

23.52

 

 

8

 

22

 

本年收入合计

9

301.04

本年支出合计

23

282.09

282.09

 

年初财政拨款结转和结余

10

年末结转和结余

24

18.95

18.95

 

 一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

 政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

301.04 

总计

28

301.04 

301.04 

 

注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3)收入总计数应等于支出总计数。

(4)此表没有发生数据的,在合计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)。

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05表

部门 清远市文化市场综合执法大队

 

单位:万元

项    

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

282.09

257.09

25

207

文化体育与传媒支出

245.50

220.50

25

20701

文化

245.50

220.50

25

2070101

行政运行

220.50

220.50

2070112

文化市场管理

25

0

25

208

社会保障和就业支出

9.02

9.02

20805

行政事业单位离退休

9.02

9.02

2080501

归口管理的行政单位离退休

5.18

5.18

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.71

3.71

2080599

其他行政事业单位离退休支出

0.13

0.13

210

医疗卫生与计划生育支出

4.05

4.05

21011

行政事业单位医疗

4.05

4.05

2100501

行政单位医疗

4.05

4.05

221

住房保障支出

23.52

23.52

22102

住房改革支出

23.52

23.52

2210201

住房公积金

23.52

23.52

……

……

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)1栏=(2+3)栏。

(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门: 清远市文化市场综合执法大队                        单位:万元                                               

人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

200.23

302

商品和服务支出

16.85

30101

  基本工资

50.37

30201

  办公费

1.64

30102

  津贴补贴

105.31

30202

  印刷费

30103

  奖金

21.73

30203

  咨询费

30104

其他社会保障缴费

30204

  手续费

0.03

30106

  伙食补助费

0.08

30205

  水费

30107

  绩效工资

30206

  电费

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

16.46

30207

  邮电费

30109

 职业年金缴费

30208

  取暖费

30199

其他工资福利支出

6.28

30209

  物业管理费

0.40

303

对个人和家庭的补助

38.51

30211

  差旅费

0.33

30301

  离休费

30212

  因公出国(境)费用

30302

  退休费

5.99

30213

  维修(护)费

2.94

30303

  退职(役)费

30214

  租赁费

30304

  抚恤金

30215

  会议费

0.56

30305

  生活补助

30216

  培训费

0.04

30306

  救济费

30217

  公务接待费

0.26

30307

  医疗费

0.94

30218

  专用材料费

30308

  助学金

30224

  被装购置费

30309

  奖励金

30225

  专用燃料费

30310

  生产补贴

30226

  劳务费

1.42

30311

  住房公积金

28.58

30227

  委托业务费

6.75

30312

  提租补贴

30228

  工会经费

0.90

30313

  购房补贴

30229

  福利费

30314

  采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

30315

  物业服务补贴

30239

  其他交通费用

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

3

30240

  税金及附加费用

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

1.58

 

 

 

310

其他资本性支出

1.50

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

31002

  办公设备购置

1.50

 

 

 

31003

  专用设备购置

 

 

 

 

31005

  基础设施建设

 

 

 

 

31006

  大型修缮

 

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

31008

  物资储备

 

 

 

 

31009

  土地补偿

 

 

 

 

31010

  安置补助

 

 

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

31012

  拆迁补偿

 

 

 

 

31013

  公务用车购置

 

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

 

 

31020

  产权参股

 

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

 

 

30402

  事业单位补贴

 

 

 

 

30403

  财政贴息

 

 

 

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

 

 

307

债务利息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

30707

  国外债务付息

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39906

  赠与

 

人员经费合计

238.74 

公用经费合计 18.35

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表经济分类科目填列到款级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

(4)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:清远市文化市场综合执法大队

 

 

 

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 11.1

 0

8.6

 0

 8.6

 2.5

6.68

0.00 

4.71

0.00 

4.71 

1.97

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列数据以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)2016年预算数为“三公”年初预算数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

(3)1栏=(2+3+6)栏,3栏=(4+5)栏。7栏=(8+9+12)栏。9栏=(10+11)栏。

(4)“三公”数据合计为零的,在合计栏填列“0”,并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:清远市文化市场综合执法大队

 

 

 

 

单位:万元

项    

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0 

0 

0 

0 

0

0 

此表格无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)(1+2-3)栏=6栏,3栏=(4+5)栏。

(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。

第三部分   清远市文化市场综合执法大队2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

清远市文化市场综合执法大队2017年度总收入307.36万元,其中本年收入307.36万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入301.04万元,比年决算数增加0.67万元,增长0.2 %。主要原因:人员基本工资、住房公积金、住房改革补贴等工资福利支出和商品服务支出与去年基本。

2.上级补助收入0万元,与上年持平。

3.事业收入0万元,与上年持平。

4.经营收入0万元,与上年持平。

5.其他收入6.32万元,比年决算数增加6.31万元,增长率很高。主要原因:2016年的其他收入主要是银行利息,没有上级拨款,而2017年市文广新局下拨2016年度缉私经费5万元,2017年4.26版权活动日经费0.8万元以及社会主义核心价值观宣传费0.5万元。

(二)年度支出总体情况

清远市文化市场综合执法大队年度总支出288.41万元,其中本年支出288.41万元。具体情况如下:

1.文化体育与传媒支出251.82万元,主要用于工资福利及商品和服务支出。

2.社会保障和就业支出9.02万元,主要用于退休职工的工资收入支出及10月份后机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出4.05万元,主要支出项目有社会保险缴费及干部职工体检,比去年减少0.58万元,主要是人员减少,基数调整。

4.住房保障支出23.52万元,主要支出项目为单位干部职工的住房公积金,比去年减少3.36万元,主要是人员减少,基数调整。

(三)年末结转和结余情况

2017年,年末结转和结余18.95万元。

2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

清远市文化市场综合执法大队2017年度财政拨款收入合计301.04万元。其中:一般公共预算财政拨款收入301.04万元,比年初预算数增加0.68万元,增长0.2 %;主要原因是科学严格执行了年初预算,人员基本工资、住房公积金、住房改革补贴等工资福利支出和商品服务支出预算安排较合理。政府性基金预算财政拨款收入0万元,本年度没有资金安排。

(二)2017年度财政拨款支出说明

清远市文化市场综合执法大队2017年度财政拨款支出合计282.09万元。其中:一般公共预算财政拨款支出282.09万元,比年初预算数减少18.27万元,减少6%;主要是因为市文广新局下拨2016年度缉私经费5万元,2017年4.26版权活动日经费0.8万元以及社会主义核心价值观宣传费0.5万元,合计6.3万元,减少了单位在商品服务方面的支出,加上10月份单位有1名同事调去清远市委宣传部,相应减少了在工资福利方面的支出政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年持平。

分功能科目看,文化体育与传媒支出251.82万元,主要用于人员工资福利发放、扫黄打非、知识产权保护、各项专项活动、人员培训等方面社会保障和就业支出9.02万元,主要用于退休职工的工资收入支出及10月份后机关事业单位基本养老保险缴费支出;医疗卫生与计划生育支出4.05万元,主要用于单位干部职工的社会保险缴费及体检费用;住房保障支出23.52万元,主要用于缴纳单位干部职工的住房公积金

(三)年末结转和结余情况

2017年,年末结转和结余18.95万元。

2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

清远市文化市场综合执法大队2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.68万元,完成预算11.1 万元的60%。其中:因公出国(境)费支出决算为0 万元,完成预算0万元的100 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.71万元,完成预算8.6万元的55%;公务接待费支出决算为1.97万元,完成预算2.5万元的78.8%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约年相比,2017年度三公”经费财政拨款支出决算数比增加1.81万元,增加37%。其中:因公出国(境)费支出决算无数据,与2016年持平公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.38万元,增长 29%;公务接待费支出决算增加0.43万元,增长28 %。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是2017年由于创文工作需要,车辆运行频率较高,费用增加,加上车辆的使用年限较长,购买的保险费用高,油耗高,维修费用大,导致运行费用较高公务接待费支出2016增加0.43万元,增加的主要原因是创卫、创文创建、“扫黄打非”等工作的需要,执法人员外出检查的工作任务繁重,执法误餐费用加大

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0 %;公务用车购置及运行维护费支出4.71万元,占 71%;公务接待费支出1.97万元,占29%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元全年未安排该款项

2.公务用车购置及运行维护费支出4.71万元,其中:公务用车购置支出为0万元;公务用车运行及维护支出4.71万元,单位公务用车保有量为1辆,主要是为单位的专项整治行动提供后勤保障服务,2017年,单位开展的专项行动主要有:“元旦”、“春节”、“中秋”、国庆文化市场保障专项行动、教辅材专项行动、扫黄打非专项行动、音像制品专项整治、暑假网吧接纳未成年人专项行动印刷企业专项行动、高危体育项目专项整治,还有创文期间的专项整治等

3.公务接待费支出1.97万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待,同时,部分款项是大型活动的执法误餐费用2017发生国内接待35批次,共接待人数为248人次,主要包县(市、区)文化执法机构洽谈工作、外出执法误餐等

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出18.35万(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比201618.97万元减少0.62万元,主要是:2017年,单位大力推进建立和完善厉行节约制度,在办公设备的购置方面减少支出

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额1.50万元,其中;政府采购货物支出1.50万政府采购工程支出0政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况

截止至2017年12月31日,本部门有车辆1辆,属于一般执法执勤用车,原财务账面上的另外3辆车已经完善财政审批手续后进行了账面处理;单位无价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

 2017年度本部门没有预算绩效管理项目支出。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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